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第133章 审计亮剑,杀一儆百!
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上来的年度审计报告,涉及到控股公司以及下属子公司。
    年度审计是在12月31号财务扎帐之后才开始做的。
    效率已经很高了。
    内部审计部主要进行的是财务审计,监察的范围相对有限。
    在合适的时候,张硕计划在控股公司设立内部监管部,以查处、监管公司内部的渎职、贪污受贿等不良,甚至违法行为。
    翻看了一下审计报告,大的问题没有,小的问题肯定是不可避免。
    甚至还查出几只硕鼠。
    蒋悦批注的处理意见,是开除+通报,同时追究相关主管的领导责任。
    尤其是对于出现问题较多的青鸟互娱,蒋悦建议,给予青鸟互娱财务总监孙茜“取消2011年年终奖”的惩罚。
    以示惩戒。
    青鸟互娱作为控股公司唯一盈利的子公司,涉及的资金流动也是最大的,不可避免地就会出现这样那样的问题。
    比如市场部人员报销混乱,运营部虚构营销开支等等。
    孙茜身为青鸟互娱财务总监,虽然自身很干净,但确实也负有“监督不利、审查不严”的领导责任。
    罚肯定是要罚的。
    只是取消孙茜的年终奖,这个惩罚,张硕还要再仔细斟酌一下。
    一则孙茜是公司老员工,当初在跟韩梅角逐控股公司财务部经理的时候,原本是占优的,只是张硕出于平衡子公司利益的考量,结果硬是给

第133章 审计亮剑,杀一儆百!(4/7)
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